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差旅费用报销单范文五篇

时间:2021-12-28 11:40:34 浏览量:

费用(expense),是企业在日常活动中发生的会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。一定会计期间会计主体经济利益的减少,是损益表要素之一。企业发生费用的形式是,由于资产流出企业、资产损耗或负债增加而引起所有者权益, 以下是为大家整理的关于差旅费用报销单5篇 , 供大家参考选择。

差旅费用报销单5篇

第一篇: 差旅费用报销单

差旅费报销单

报销部门: 年 月 日 附单据 张

注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

第二篇: 差旅费用报销单

差旅费报销单

报销日期:   年   月   日

审批:       复核人:        部门负责人:       经办人:

差旅费报销单

报销日期:   年   月   日

审批:       复核人:        部门负责人:       经办人:

第三篇: 差旅费用报销单

差 旅 费 报 销 单

年 月 日

报销部门:

出差人姓名:

出差事由:

城市间(地区间)长途交通费用

出差补助

起程

到达

交通工具

交通费

住宿

地点

地点

单据张数

金额

伙食

市内交通

通讯费

其他

长途交通费小计:¥

补助小计¥

会计填写

抵账(挂账)金额: 万 仟 佰 拾 元 角 分

小写:¥

领导审批

总计付款金额: 万 仟 佰 拾 元 角 分

小写:¥

制单: 审批: 审核: 出纳: 报销人:

粘 贴 区 域

单据 张 金额 : 经办人:

注:请将原始单据分类、按日期顺序整齐粘贴

第四篇: 差旅费用报销单

请严格按裁剪线裁剪,便于财务处凭证装订,单张规格21cm×12cm。

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华中科技大学差旅费报销单

出差人

职称

工作单位

出差

日期

自年月日

共天

至年月日

出差事由

经费项目编号

起止地点

乘坐交通工具票价

公杂费补助

伙食

补助

城市

交通费

住宿费

其他

费用

费用总计

飞机

火车

汽车

订票

退票

会务

保险

其他

合计

经费项目负责人签字:报销人:

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华中科技大学差旅费报销单

出差人

职称

工作单位

出差

日期

自年月日

共天

至年月日

出差事由

经费项目编号

起止地点

乘坐交通工具票价

公杂费补助

伙食

补助

城市

交通费

住宿费

其他

费用

费用总计

飞机

火车

汽车

订票

退票

会务

保险

其他

合计

经费项目负责人签字:报销人:

第五篇: 差旅费用报销单

员工差旅费用报销制度

为加强财务管理,现将公司员工出差报销标准作以下规定:

第一条 公司公务性出差,由有关部门提出申请,总经理审批,公司领导出差报董事长审批,未经审批,差旅费不予报销。

第二条 严格控制出差人数和时间,三天以内由部门经理审批,三天以上由董事长审批,没有上级正式行文或电话通知的会议均不派人参加,其它会议经公司核实后,报总经理审批后参加。

第三条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算,伙食补助费实行包干办法,即按出差的自然天数计发。
第四条 工作人员出差的交通费和住宿费开支标准

(一)、乘坐车、船、飞机和住宿的等级:

级别

飞机

其他交通工具

住宿标准(元)

特殊地区:

北京、上海

天津、深圳

珠海、汕头

厦门、海南

一般

地区

县级

及其

以下

地区

公司领导等高管

二等舱

普通舱

按实报销

260

180

100

部门经理

二级

按实报销

180

120

60

其他工作人员

三级

三等舱位

(不含的按按实报销

按实报销

120

80

40

注:连续乘坐火车8小时以内的购买座位票,连续乘坐火车超过8小时的可按不同等级购买卧铺票。

(二)、住宿费开支标准:

1、住宿费在规定限额标准内凭据报销,实际住宿费用超过规定限额的部分自理,实际住宿费未达到规定限额标准的,按两者差额的50%给予出差者奖励。
2、员工在出差期间由接待单位免费接待,不报销食宿费。
3、员工出差期间在亲友家住宿,没有住宿费的,可按住宿费标准,给予50%补助。

4、出差人员预计当日返回的,在18:00前可离开的应当在当日12:00之前办理退房手续;在18:00至24:00可离开的应在当日18:00前办理退房手续。

5、报销差旅费时应把有关部门的通知(邀请函)作为附件。

第五条 出差人员的伙食补助实行包干办法,按出差的自然天数计算,不足一天的按全天计算。

1、出差人员的伙食补助费不分途中和住宿,按不同地区给予补助,一般地区每人每天补助50元,特殊地区每人每天补助80元,出差在途期间一律按一般地区标准计发伙食补助费;但报销业务招待的,不再给予伙食补助。

2、在本市(含合浦、铁山港)境内出差的不发伙食补助费。

3、本单位司机人员出差也按本规定执行。

第六条 交通费开支办法
1、出差人员乘坐飞机要从严控制,若因任务紧急,需乘坐飞机,事前须经董事长审批。

2、出差人员在城市选乘交通工具时,一般不得乘坐的士,确因工作需要乘坐的士的,要按实际付款金额结算,但须说明事因,注明起点至终点。

3、出差人员出差期间,城市公共交通费凭票报销,但须说明事因,注明起点至终点。

4、自带交通工具出差的,不报销交通费。

5、员工到外地开会和参加培训班的不报城市交通费,会议、培训地点到车站、码头、机场之间的短途车费按实报销。

6、参加会议人员差旅费的报销标准,根据会议规定标准实报实销,不补贴伙食费,不允许住单间或包房。

第七条 员工应政府和兄弟单位邀请参加的各项活动,凭邀请函办理报销手续。如邀请单位承担全部食宿费、车船费、机票费的,学院不再给予报销,如邀请单位只承担部分费用,不足部分给予报销,但应如实申报,不准作弊,如有发现作弊,按违纪处理。

第八条 差旅费报销的票据,按公司至出差目的地往返直线报销差旅费,走弯路的车船费用自理。

第九条 员工在出差期间要绕道回家省亲或处理私事的,应事先向公司领导请假,绕道回家的差旅费不准报销,请假期间的时间,按《公司员工请销假规定》执行。

第十条 出差人员非因公游览或参观的费用,不准报销。

第十一条 出差目的地距公司130公里以内的,预计当日能办完事,应于早晨出发,当日返回,否则,延迟所发生的费用不予报销。

第十二条 为方便出差人员在外与公司或业务单位联系,可在下榻的旅馆向服务台申办长途电话服务,结账时可将消费话费清单带回公司报销;特殊情况可以用手机与公司或业务单位联系,返回后由本人到电信部门调出出差期间的话费清单,凭此清单报销话费,非公用话费不予报销。

第十三条 为严格控制出差借支,根据出差目的地的距离远近,总经理每人每次最高可审批3000元(需采购物品款除外),3000元以上要报董事长审批。出差返公司七日内必须到财务处办理报销手续,无故不报者,依照所借金额按日征收1%的滞纳金,从本人工资中扣除。

第十四条:探亲交通费报销

1、员工作满一年后,可享受探亲假(学徒、见习期间及北海地区员工不能享受探亲假待遇)交通费报销,探亲时间原则上应放在春节期间进行,确因工作需要或其他原因无法在春节期间探亲的,经批准可以在其他时间探亲。

2、探亲假由本人提出申请,到公司办公室领取《职工探亲假审批表》,经单位负责人签署意见,由人事部及总经理审批后方可离公司探亲。返回公司后到所在单位和人事部办理销假手续,财务部门凭假条和探亲期内的往返车船票,按规定予以报销。

3、探亲交通费按有关国家规定并结合我公司实际、按级别报销往返至家乡所在地省会乘坐汽车、火车的交通费,按平时汽车、火车营运票价计算。

4、探亲假类别及报销次数:

(1)探望配偶,每年给予探亲假一次的交通费报销;

(2)未婚员工探望父母,每年给假一次的交通费报销;

(3)已婚员工(夫妻双方在市工作)探望父母,每四年给假一次的交通费报销。

第十五条 本规定自公布之日起实施。

第十六条 本规定解释权归财务部。

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